Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате
Автор: Александр. "Лена пишет: Договор составлен на сумму без учета НДС" "Лена пишет: подрядчик работает по УСН" Просто убрать из сметы НДС.
Автор: ProSlave. Лена, в КС2, место НДС вам нужно поставить вот это: ФСНБ-2020 формула: 20%(МАТ+ОБ+ЭМ-ЗПМ) ФСНБ-2022: 20%(МАТ+ОБ+ЭМ) Методика 421 (в ред.557) п. 181+ повышающий коэффициент до ...
Автор: ProSlave. Вадим, откуда это?"Вадим пишет: - (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,2 - (Компенсация НДС при УСН (ГК РФ № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г" и то "Вадим пишет: Разницу между НДС-УСН=Сметная прибыль подрядчика, т.е НДС= УСН + сметная прибыль ...
Автор: Лена. а если договор без ндс, то и в кс-2 просто не учитывать ндс?
Автор: Вадим. Здравствуйте! Если договор составлен с НДС а подрядчик работает по УСН, то при формировании КС-2 в лимитированных затратах - использовать формулу - (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,2 ...
... 3 000 7. Накладные расходы, в т.ч.: 69% 108 655р Всего расходов (исключая ст.1,2) 859 813р Прибыль 7% 60 187р ИТОГО 1 000 000р Кроме того НДС 20% 200 000р ВСЕГО 1 200 000р Задача: составить смету по этой калькуляции затрат, т.к. заказчик запросил подтверждение расчета этих затрат ...
... выполненным и осмеченым работам. Бухгалтера штука такая - сами не знают что хотят. ССРСС им впринципе не нужен. Их дело первичкой заниматься и НДС считать. Или спросите нахрена - это же Ваши бухгалтера. Вы им сделаете залипуху, промажете лямов на 200, потом будут в Вас пальцем тыкать) ...
... Добрый день! Есть ли у кого ответ на терзающий вопрос: Есть ли какой-нибудь регламентирующий документ применение компенсации (возмещение) НДС при новой методике (421/пр)? Заранее спасибо! ps. пролистал цать ответов и сайтов, но так и не нашел подтверждения использования УСН, кроме ...
... отчетный период указать 11.10.2023 по 29.03.2024. это попадет и в срок выполнения и в срок подписания ДС. Так можно делать, думаю Бух не будет против, т.к НДС попадет в 1й квартал 2024.
Автор: ProSlave. Правильно и говорит. ДС от 24го года и закрывайтесь 24м. Вы же НДС будете закрывать уже за 1й квартал 24го года. Че тут в ступор то впадать.
Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате